الفواتير
بعد الدخول الى المشتريات هندخل على فواتير المشتريات هيظهر كل الفواتير اللى تم انشاءها
وكذلك يمكننا إنشاء فاتورة مشتريات .
عند الضغط على أضف جديد يمكننا إنشاء فاتورة مشتريات جديدة كما هو موضح بالصورة التالية
نسجل فى الفاتورة رقم فاتورة المورد إسم المورد التاريخ وأيام إستحقاق الدفع اسم العميل لو هعمل ربط بعميل .
يمكننا وضع خصم للفاتورة سواء كان الخصم قيمة او نسبة مئوية . تكلفة الشحن . تكاليف اخرى . وإن كان هناك دفعة مقدمة الى المورد
ثم نقوم بإختيار صنف المشتريات فيظهر لنا سعر الوحدة ونضيف العدد . وإن كان هناك خصم على الصنف سواء كان خصم قيمة او نسبة مئوية نضيف الضريبة إن كان هناك ضريبة على الصنف . والضريبة تكون قيمة او نسبة مئوية .. يمكننا إختيارها . ونعمل حفظ ونشر
فيظهر لنا إجمالى قيمة الاصناف . والخصم . والضريبة . والإجمالى
بعد عمل حفظ ونشر هيكون الفاتورة سمعت فى حساب المورد فى حالة عمل حفظ كمسودة مش هيكون ليها اى تاثير على حساب المورد هتظهر القائمة كالاتى
رقم الفاتورة اسم العضو اللى انشاء الفاتورة اسم المورد اسم العميل اذا تم ربط الفاتورة بعميل تاريخ انشاء الفاتورة المدفوع اجمالى الفاتورة الحاله الدفع
نقدر نعمل تعديل على الفاتورة فى حاله عدم ربطها بالمخزن او تم عمل دفع عليها
هنعمل التعديل اللى محتاجة ونعمل تحديث ونشر
نقدر نعمل تكرار للفاتورة فى حاله طلب نفس الاصناف
هندخل بيانات المورد الجديد ونعمل حفظ ونشر
نقدر نعمل ربط للفاتورة بالمخزن فى حاله وجود طلاحيات للعضو على المخزن
بعد الضغط على انشاء اذن مخزنى هيتم عمل تحويل الى المهخزن هنختار المخزن
بعد اختيار المخزن هيتم سحب بيانات فاتورة هنعمل حفظ
هيظهر بجوار الفاتورة تم عمل حركة مخزنية
فى حاله عمل طباعه للفاتورة هيتم الدخول الى عرض pdf
الضغط على طباعه
فى حاله عمل مرتجع للفاتورة نقدر ندخل على انشاء فاتورة مرتجع
هيتم التحويل الى فواتير المرتجع نقدر نعمل مرتجع للفاتورة بالكامل او جزء من الفاتورة وعمل حفظ
نقدر نعمل الغاء للفاتورة فى حاله عد ربط الفاتورة بالمخزن او عمل دفع على الفاتورة
فى حاله عمل الغاء للفاتورة هيطلب تاكيد
نقدر نعمل بحث فى الفاتورة بالاتى التاريخ رقم الفاتورة اسم المورد حاله الدفع رقم الفاتورة الخارجى اسم العميل اذا تم ربط الفاتورة بعميل
نقدر نعمل تسويات مجمعه على المورد بعد عمل دفع للمورد من الخزينه
بعد عمل الدفع فى الخزينة هندخل على تسويات مجمعه وندخل اسم المورد ورقم المصروف وعمل ارسال السيستم هيمشة على فواتير المورد من الاقدام الى الاحدث وعمل تسويات
هيتم عمل دفع مجموعه فواتير للمورد حسب الملبغ اللى تم دفعه